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【夏耘隨筆】發(fā)揮管理職能,提升服務(wù)意識,切實推動降本增效

發(fā)布時間:2023-08-03 【字體大?。?a onclick="doZoom(16)" style="cursor:hand">大

  編者按:公司把對標(biāo)一流、價值創(chuàng)造作為重要抓手,上半年先后組織礦山團隊到廣西花山、湖南江華稀土礦山交流學(xué)習(xí),組織分離廠及公司本部骨干到定南大華、晨光稀土考察學(xué)習(xí),以連續(xù)發(fā)力向前的“收獲之旅”,把標(biāo)桿企業(yè)先進經(jīng)驗、典型模式與公司現(xiàn)狀診斷、優(yōu)化改進結(jié)合起來,在公司上下營造對標(biāo)一流濃厚氛圍。 

  為進一步統(tǒng)一思想、堅定信心、強化執(zhí)行、強化見效,把對標(biāo)提升工作落到實處、引向深處,努力推動公司全價值鏈降本提質(zhì)增效,讓價值創(chuàng)造理念更加深入人心,7月“夏耘隨筆”系列宣傳將圍繞上半年公司各部門推進對標(biāo)一流工作情況分5期推出專題報道。

  【夏耘隨筆】(五)

  今年以來,公司財務(wù)部堅持價值創(chuàng)造理念,圍繞公司全年各項重點工作任務(wù),不斷夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作,規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)流程,優(yōu)化財務(wù)管理模式,全面加強預(yù)算控制,強化財務(wù)集中管理,深入服務(wù)支持生產(chǎn)經(jīng)營一線,著力開源節(jié)流提效益、降本增效促發(fā)展,充分發(fā)揮財務(wù)管理職能效用,助力公司高質(zhì)量發(fā)展。

  

  優(yōu)化財務(wù)管理模式

  公司財務(wù)部以實施專業(yè)化整合為契機,以搭建集中統(tǒng)一的財務(wù)管理架構(gòu)為目標(biāo),探索實施財務(wù)運行模式變革,對財務(wù)人員職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程及部門運行模式進行優(yōu)化調(diào)整。一是公司財務(wù)人員承擔(dān)分公司會計及出納職能,統(tǒng)一進行會計核算,分公司不再設(shè)專職財務(wù)人員;二是財務(wù)部內(nèi)設(shè)核算組和管理組,進一步優(yōu)化人員配置。核算組主要有核算、稅務(wù)、資產(chǎn)、出納等崗位,管理組主要有合并報表、預(yù)算管理、成本分析和資金管理等崗位。通過強化財務(wù)集中管理,有效實現(xiàn)公司本部及分公司財務(wù)核算、資金收付統(tǒng)一管理,進一步明確各管理崗位職責(zé),促進賬務(wù)統(tǒng)一處理,規(guī)范業(yè)務(wù)流程,有效防范資金風(fēng)險,提高工作效率,充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督管理職能。

  

  



  

  強化服務(wù)支撐作用 

  搭建財務(wù)管理體系。承接執(zhí)行集團公司財務(wù)管理制度6項,制定印發(fā)公司全面預(yù)算管理辦法、管理費用管理辦法、本部付款制度和檔案管理實施細則等制度,穩(wěn)步推進公司財務(wù)制度建設(shè)。規(guī)范銀行賬戶管理。上半年公司本部及分公司完成6個銀行賬戶銷戶,進一步加強銀行賬戶管理,提高資金集中度和使用效率。服務(wù)兩廠整合融合。深入企業(yè)開展成本管理現(xiàn)狀調(diào)研,指導(dǎo)龍南兩廠開展生產(chǎn)經(jīng)營情況分析,監(jiān)督做好半年存貨盤點,著力促進冶煉企業(yè)規(guī)范賬務(wù)處理、細化成本核算、壓降生產(chǎn)成本。同步加強和銀行溝通,協(xié)調(diào)兩廠融資授信業(yè)務(wù)。上半年,龍南兩廠平均融資成本較上年同期下降0.6%,年節(jié)約財務(wù)費用預(yù)計500萬元。

  

  

  


  深化降本提質(zhì)增效

  

  開展“成本競爭力提升年”專項行動。研究制定專項行動實施方案,樹牢“一切成本均可控”理念,通過對標(biāo)先進找弱項補短板,加快建立成本評價、分析、分解體系,確定成本管控重點指標(biāo)和關(guān)鍵環(huán)節(jié),不斷形成公司成本核心競爭力提升機制。注重提高資金收益。發(fā)揮公司本部資源統(tǒng)籌優(yōu)勢,實時跟進利率市場變動趨勢,在不影響公司資金使用的情況下,靈活運用公司本部及分公司真實的貿(mào)易背景,創(chuàng)造資金收益近百萬元。實施費用預(yù)算管理。根據(jù)公司各部門及分公司以往辦公費、招待費、差旅費等實際發(fā)生情況,結(jié)合業(yè)務(wù)開展情況,編制各部門及分公司費用預(yù)算情況說明,對標(biāo)全面預(yù)算管理要求,嚴格控制三項費用支出金額,提高全員節(jié)約意識,降低公司本部運行成本。

  

  下一步,公司財務(wù)部將以開展“成本競爭力提升年”專項行動為抓手,努力打造責(zé)任網(wǎng)、建設(shè)考核網(wǎng)、編織核算網(wǎng)、布局分析網(wǎng),不斷完善成本管理基礎(chǔ)工作和成本分析,優(yōu)化成本管理方式方法,加強財務(wù)人才隊伍建設(shè)和財務(wù)制度體系建設(shè),全面提升綜合能力素質(zhì),充分發(fā)揮財務(wù)管理的監(jiān)督、預(yù)測、決策、控制作用。

供稿: 張全勇